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            2013安徽會(huì)計(jì)從業(yè)資格《電算化》輔導(dǎo)講義(30)

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            第九章 其他核算模塊基本操作

              【本章考情分析】

              本章主要涉及實(shí)務(wù)操作題。

              本章屬于重要章節(jié)。

            第一節(jié) 應(yīng)收應(yīng)付核算

              應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊主要實(shí)現(xiàn)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行核算與管理,其日常業(yè)務(wù)的基本處理流程是:輸入賒購(gòu)、賒銷業(yè)務(wù)的有關(guān)單據(jù),記錄收付的往來(lái)款項(xiàng),核銷往來(lái)款項(xiàng),進(jìn)行賬齡分析,生成與往來(lái)賬款核算和管理有關(guān)的賬表。

              一、初始設(shè)置操作

              1.設(shè)置往來(lái)單位檔案

              應(yīng)收/應(yīng)付款核算模塊主要用于核算客戶/供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng),因此,首先必須把往來(lái)單位基本信息輸入系統(tǒng),主要是客戶/供應(yīng)商代碼和名稱,此外,銀行賬號(hào)、聯(lián)系電話、地址等資料也可以根據(jù)需要輸入。往來(lái)單位檔案已經(jīng)在基礎(chǔ)檔案中設(shè)置完畢。

              2.設(shè)置付款條件

              為處理有現(xiàn)金折扣條件的采購(gòu)與銷售業(yè)務(wù),需要進(jìn)行付款條件的定義。付款條件一般用“2/10,1/20,n/30”的形式表示,其含義是:10天內(nèi)付款給予2%的折扣、20天內(nèi)付款給予1%的折扣、30天內(nèi)付款不給折扣。付款條件定義的內(nèi)容有:折扣有效期限、對(duì)應(yīng)的折扣率、應(yīng)收賬款的到期天數(shù)。

              ●例9-1

              設(shè)置付款條件。

              編碼:02

              付款條件:4/15,2/20,n/30

              ▼操作演示

              參見(jiàn)“操作演示\9-1.htm”。

              3.輸入應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)據(jù)

              使用應(yīng)收賬款核算模塊前,要將啟用時(shí)未結(jié)算完的所有往來(lái)單位的應(yīng)收/應(yīng)付/預(yù)收/預(yù)付款等數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī),以便于以后使用中進(jìn)行核銷處理。

              ●例9-2

              輸入期初采購(gòu)專用發(fā)票。

              2010年12月15日,采購(gòu)部收到浩天公司開(kāi)具的專用發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)為1111,商品為甲材料,數(shù)量500千克,單價(jià)80元,增值稅率17%,貨物在途,發(fā)票到期日為2011年1月31日。

              ▼操作演示

              參見(jiàn)“操作演示\9-2.htm”。

              二、日常使用操作

              應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)主要包括輸入采購(gòu)發(fā)票、輸入付款單、采購(gòu)核銷和應(yīng)付賬表查詢;應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)主要包括輸入銷售發(fā)票、輸入收款單、銷售核銷和應(yīng)收賬表查詢。由于應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)非常相似,此處只介紹應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理。

              1.輸入銷售發(fā)票

              銷售開(kāi)票是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié),它是銷售收入的確認(rèn)、銷售成本計(jì)算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)。銷售發(fā)票是指給客戶開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù),一般包括產(chǎn)品或服務(wù)的說(shuō)明、客戶名稱地址,以及貨物的名稱、單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)、稅額等資料。

              應(yīng)付系統(tǒng)需填制采購(gòu)發(fā)票。

              ●例9-3

              輸入銷售專用發(fā)票。

              2011年1月10日,銷售部向元祥公司銷售B產(chǎn)品,數(shù)量100件,無(wú)稅單價(jià)300元,貨物從成品庫(kù)發(fā)出,企業(yè)開(kāi)出專用發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)為1234,增值稅率17%,銷售類型為普通銷售,發(fā)票到期日2011年1月31日。

              ▼操作演示

              參見(jiàn)“操作演示\9-3.htm”。

              2.輸入收款單

              應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來(lái)記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng),款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)收款、預(yù)收款性質(zhì)的收款單將與發(fā)票、應(yīng)收單、付款單進(jìn)行核銷勾對(duì)。

              應(yīng)付系統(tǒng)需填制付款單。

              ●例9-4

              輸入收款單。

              2011年1月11日,銷售部收到元祥公司的轉(zhuǎn)賬支票一張,票號(hào)為ZP106,為支付購(gòu)買(mǎi)B產(chǎn)品的款項(xiàng),金額合計(jì)為35100元。

              ▼操作演示

              參見(jiàn)“操作演示\9-4.htm”。

              3.往來(lái)核銷

              銷售核銷就是確定收款單與銷售發(fā)票之間對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作,即指明每一次收款收的是哪幾筆銷售業(yè)務(wù)款項(xiàng)。核銷時(shí),一般可以一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張收款單分次核銷,也可以一張發(fā)票一次對(duì)應(yīng)多張收款單核銷、一張收款單一次對(duì)應(yīng)多張發(fā)票核銷、或多張發(fā)票對(duì)應(yīng)多張收款單核銷。核銷分自動(dòng)核銷和手工核銷兩種方式。自動(dòng)核銷是用戶指定核銷條件后,系統(tǒng)根據(jù)核銷條件(主要是往來(lái)單位、金額)自動(dòng)選擇匹配的單據(jù)進(jìn)行核銷。手工核銷是指由用戶確定收款單和應(yīng)收單匹配關(guān)系進(jìn)行核銷。

              采購(gòu)核銷就是確定付款單與采購(gòu)發(fā)票之間對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作,即指明每一次付款付的是哪幾筆采購(gòu)業(yè)務(wù)款項(xiàng)。

              ●例9-5

              將客戶為“元祥公司”、金額為35100元的收款單與相同金額的銷售發(fā)票進(jìn)行核銷。

              ▼操作演示

              參見(jiàn)“操作演示\9-5.htm”。

              4.應(yīng)收應(yīng)付賬表查詢

              應(yīng)收系統(tǒng)查詢的賬表主要包括客戶往來(lái)余額表、客戶往來(lái)明細(xì)賬、客戶對(duì)賬單、應(yīng)收賬齡分析表、應(yīng)收賬款預(yù)警表等。

              應(yīng)付系統(tǒng)查詢的賬表主要包括供應(yīng)商往來(lái)余額表、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商對(duì)賬單、應(yīng)付賬齡分析表、應(yīng)付賬款預(yù)警表等。

              ●例9-6

              查詢?nèi)靠蛻舻目蛻敉鶃?lái)余額表。

              ▼操作演示

              參見(jiàn)“操作演示\9-6.htm”。

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